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GCL System Integration Technology Co., Ltd. Audit Report / Information 2021

Apr 29, 2022

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Audit Report / Information

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特 殊 苏亚金诚会计师事务所( 普通合伙[)]

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内部控制鉴证报告

协鑫集成科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审核了后附的协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“协鑫集成”) 董事会《协鑫集成科技股份有限公司2021 年度内部控制自我评价报告》涉及的与2021 年 12 月31 日财务报告相关的内部控制的有效性。

协鑫集成管理层的责任是按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的要求建立健 全内部控制并保持其有效性,且对其作出的与2021 年12 月31 日财务报表相关的内部控 制有效性的认定负责。我们的责任是对协鑫集成与财务报表相关的内部控制的有效性发表 鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师执业准则》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划 和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中, 我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性,以及我们认为 必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

内部控制具有固有限制,存在由于舞弊或错误而不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定风险。

我们认为,协鑫集成按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的有关标准于2021

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年12 月31 日在所有重大方面有效地保持了与财务报表相关的内部控制。

本报告仅供协鑫集成2021 年报披露之目的使用,不得用作其他任何目的。

苏亚金诚会计师事务所 中国注册会计师:

(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

中国 南京市 二○二二年四月二十八日

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