Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

XINYA ELECTRONIC CO., LTD Audit Report / Information 2021

Apr 15, 2021

58017_rns_2021-04-15_b6f5e80d-1e75-41b9-ac8b-e195ce489e83.PDF

Audit Report / Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

目 录

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项

审计说明…………………………………………………………第1—2 页

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………第3 页

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的

专项审计说明

天健审〔2021〕2069 号

新亚电子股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了新亚电子股份有限公司(以下简称新亚电子公司)2020 年度财务报表,包括2020 年12 月31 日的资产负债表,2020 年度的利润表、现 金流量表、所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基 础上,我们审计了后附的新亚电子公司管理层编制的2020 年度《非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供新亚电子公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为新亚电子公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。

为了更好地理解新亚电子公司2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况,汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

二、管理层的责任

新亚电子公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国 证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公 司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56 号,根据证监会公告〔2017〕16 号修改)和相关资料编制汇总表,并保证其内容 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第 1 页 共 3 页