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WEAVER NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD. — Audit Report / Information 2026
Mar 30, 2026
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Audit Report / Information
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目 录
一、内部控制审计报告……………………………………………… 第1 -2 页 二、附件………………………………………………………………第3 -6 页 (一)本所营业执照复印件………………………………………… 第3 页 (二) 本所执业证书复印件…………………………………………第4 页 (三) 签字注册会计师执业证书复印件……………………… 第5-6 页
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内部控制审计报告
天健审〔2026〕6-112 号
泛微网络科技股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了泛微网络科技股份有限公司(以下简称泛微网络公司)2025 年12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是泛微 网络公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,泛微网络公司于2025 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规
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范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 中国·杭州 中国注册会计师: 二〇二六年三月二十七日
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- 本复印件仅供泛微网络科技股份有限公司天健审〔2026〕6 112 号报告后附之用,证明天健会计师事务所(特 殊普通合伙)合法经营,他用无效且不得擅自外传。
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- 本复印件仅供泛微网络科技股份有限公司天健审〔2026〕6 112 号报告后附之用,证明天健会计师事务所 (特殊普通合伙)具有合法执业资质,他用无效且不得擅自外传。
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- 本复印件仅供泛微网络科技股份有限公司天健审〔2026〕6 112 号报告后附之用, 证明陈灵灵是中国注册会计师,他用无效且不得擅自外传。
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- 本复印件仅供泛微网络科技股份有限公司天健审〔2026〕6 112 号报告后附之用, 证明何丹是中国注册会计师,他用无效且不得擅自外传。
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