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Visionox Technology Inc. Audit Report / Information 2020

Apr 29, 2020

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Audit Report / Information

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证券代码:002387 证券简称:维信诺 公告编号:2020-035

维信诺科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

维信诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 29 日召开第 四届董事会第六十五次会议和第四届监事会第三十四次会议,审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》,公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)作 为公司 2020 年度的审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议,现将具体事 宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具 有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,具备足够的独立性、专业胜任能 力、投资者保护能力。在担任公司 2019 年度审计机构期间,大华会计师事务所 (特殊普通合伙)恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了 公司 2019 年度财务报告审计的各项工作。为保持审计工作连续性,公司拟续聘 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年财务报告和内部控制报告进 行审计,其中 2020 年度财务报告审计费用为 160 万元人民币,内部控制报告审 计费用为 40 万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1.基本信息

1.1 机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

1.2 机构性质:特殊普通合伙企业

1.3 历史沿革:本所品牌源自 1985 年 10 月上海财政局和上海财经大学共同 发起设立的大华会计师事务所。2009 年 11 月 26 日,为适应形势发展的需要, 遵照财政部《关于加快我国注册会计师行业发展的若干意见》的战略方针,北京 立信会计师事务所有限公司与广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙)等几

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家较大规模的会计师事务所进行整体合并。合并重组、整合后北京立信会计师事 务所有限公司更名为“立信大华会计师事务所有限公司”。2011 年 8 月 31 日, 更名为“大华会计师事务所有限公司”。2011 年 9 月,根据财政部、国家工商 行政管理总局联合下发的《关于推动大中型会计师事务所采取特殊普通合伙组织 形式的暂行规定》转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2011 年 11 月 3 日“大 华会计师事务所(特殊普通合伙)”获得北京市财政局京财会许可[2011]0101 号 批复。2012 年 2 月 9 日,经北京市工商行政管理局批准,大华会计师事务所(特 殊普通合伙)登记设立。

1.4 注册地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

1.5 业务资质:1992 年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会 计师事务所证券、期货相关业务许可证》,2006 年经 PCAOB 认可获得美国上市 公司审计业务执业资格,2010 年首批获得 H 股上市公司审计业务资质。

1.6 曾从事过证券服务业务。

1.7 投资者保护能力:

职业风险基金 2018 年度年末数:543.72 万元;

职业责任保险累计赔偿限额:70,000 万元;

相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

1.8 大华会计师事务所(特殊普通合伙)加入大华国际会计公司(原马施云 国际会计公司)。

2.人员信息

大华会计师事务所(特殊普通合伙)目前合伙人数量为 196 人,截至 2019 年 末注册会计师人数为 1,458 人,其中:从事过证券服务业务的注册会计师人数为 699 人。截至 2019 年末大华会计师事务所(特殊普通合伙)从业人员总数为 6,119 人。

拟签字注册会计师姓名:张晓辉、韩军民 拟签字注册会计师从业经历:

张晓辉自 1995 年起从事审计业务,至今负责过多家企业改制上市审计、上 市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作,具有丰富 的证券服务业务从业经验,从事证券业务的年限 25 年,具备相应的专业胜任能

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力。

韩军民自 1999 年开始从事审计业务,至今参与过多家企业改制上市审计、 上市公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作,有证券服务业务从 业经验,从事证券业务的年限 20 年,具备相应的专业胜任能力。

3.业务信息

大华会计师事务所(特殊普通合伙)2018 年度业务总收入为 170,859.33 万 元,2018 年度审计业务收入为 149,323.68 万元,2018 年度证券业务收入为 57,949.51 万元,2018 年度审计公司家数为 15,623 家,2018 年度上市公司年报审 计家数为 240 家。具备涉及公司所在行业的审计业务经验。

4.执业信息

大华会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员不存在违反《中国注册会 计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人(拟签字注册会计师):姓名张晓辉,中国注册会计师,合伙人, 1995 年起从事审计业务,至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审 计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作,具有丰富的证券服务业 务从业经验,从事证券业务的年限 25 年,具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制负责人(项目质量控制负责人):姓名包铁军,注册会计师, 合伙人,1997 年开始从事审计业务,专注于企业资产重组、上市公司及央企审 计业务,曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作。2015 年开始专 职负责大华会计师事务所(特殊普通合伙)重大审计项目的质量复核工作,审核 经验丰富,有证券服务业务从业经验,无兼职。从事证券业务的年限 20 年,具 备相应的专业胜任能力。

5.诚信记录

5.1 大华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年受到刑事处罚、行政处罚、 行政监管措施和自律处分的概况:行政处罚 1 次,行政监管措施 19 次,自律处 分 3 次。具体如下:

序号
类别
时间 项目 事项
1 行政处
2018年8
月2日
哈尔滨电气集团佳木
斯电机股份有限公司
2013-2015年审计项
中国证券监督管理委员会下发了[2018]70
号《行政处罚决定书》。2013年-2015年
在审计报告上签字的注册会计师为张晓义、
高德惠、谭荣。

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序号
类别
时间 项目 事项
2 行政监
管措施
2017年3
月16日
新三板山东科汇电力
自动化股份有限公司
2015年年报审计项目
中国证券监督管理委员会山东监管局出具
行政监管措施决定书([2017]4号)《关于
对大华会计师事务所(特殊普通合伙)及注
册会计师王书阁、张海龙采取监管谈话监管
措施的决定》
3 行政监
管措施
2017年9
月12日
三联商社股份有限公
司2016年年报审计项
中国证券监督管理委员会山东监管局出具
行政监管措施决定书([2017]42号)《关于
对大华会计师事务所(特殊普通合伙)及注
册会计师朴仁花、段岩峰采取出具警示函行
政监管措施的决定》
4 行政监
管措施
2017年10
月25日
安徽皖通科技股份有
限公司2016年年报审
计项目
中国证券监督管理委员会安徽监管局出具
行政监管措施决定书([2017]29号)《关于
对大华会计师事务所(特殊普通合伙)及注
册会计师吕勇军、王原采取出具警示函措施
的决定》
5 行政监
管措施
2018年6
月19日
新三板体育之窗文化
股份有限公司2016年
年报审计项目
中国证券监督管理委员会北京监管局出具
行政监管措施决定书([2018]42号)《关于
对大华会计师事务所(特殊普通合伙)及注
册会计师马宁、赵玮采取出具警示函措施的
决定》
6 行政监
管措施
2018年8
月7日
第一拖拉机股份有限
公司2017年年报审计
项目
中国证券监督管理委员会河南监管局出具
行政监管措施决定书([2018]5号)《关于
对大华会计师事务所(特殊普通合伙)实施
出具警示函的决定》
7 行政监
管措施
2018年8
月14日
合肥百货大楼集团股
份有限公司2016年年
报审计项目
中国证券监督管理委员会安徽监管局出具
行政监管措施决定书([2018]26号)《关于
对大华会计师事务所(特殊普通合伙)采取
出具警示函措施的决定》
8 行政监
管措施
2018年10
月10日
深圳市欧菲科技股份
有限公司2017年年报
审计项目
中国证券监督管理委员会深圳监管局出具
行政监管措施决定书([2018]69号)《关于
对大华会计师事务所(特殊普通合伙)及注
册会计师莫建民、陈良采取出具警示函措施
的决定》
9 行政监
管措施
2018年10
月25日
新三板厦门鑫点击网
络科技股份有限公司
2016、2017年报审计项
中国证券监督管理委员会厦门监管局出具
行政监管措施决定书([2018]27号)《关于
对大华会计师事务所(特殊普通合伙)采取
责令改正措施的决定》
10 行政监
管措施
2019年4
月24日
上市公司中兵红箭股
份有限公司2014年-
2016年年报审计项目
中国证券监督管理委员会湖南监管局出具
行政监管措施决定书([2019]6号)《关于
对大华会计师事务所(特殊普通合伙)及注
册会计师张文荣、马玉婧采取出具警示函监
管措施的决定》
11 行政监
管措施
2019年5
月6日
深圳市芭田生态工程
股份有限公司2015、
2016年年报审计项目
中国证券监督管理委员会深圳监管局出具
行政监管措施决定书([2019]65号)《关于
对大华会计师事务所(特殊普通合伙)及注
册会计师徐德、陈瑜星采取出具警示函措施
的决定》

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序号
类别
时间 项目 事项
12 行政监
管措施
2019年7
月26日
深圳市科陆电子科技
股份有限公司2017年
年报审计项目
中国证券监督管理委员会深圳监管局出具
行政监管措施决定书([2019]158号)《关
于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)及
注册会计师张兴、刘国平采取出具警示函措
施的决定》
13 行政监
管措施
2019年10
月18日
新三板亿丰洁净科技
江苏股份有限公司
2016年年报审计项目
中国证券监督管理委员会江苏监管局出具
行政监管措施决定书([2019]84号)《关于
对大华会计师事务所(特殊普通合伙)及注
册会计师施丹丹、杨勇胜采取监管谈话措施
的决定》
14 行政监
管措施
2019年11
月14日
新三板致生联发信息
技术股份有限公司
2015年、2016年、2017
年年报审计项目
中国证券监督管理委员会北京监管局出具
行政监管措施决定书([2019]135号)《关
于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)及
注册会计师王力飞、赵添波、颜新才采取出
具警示函措施的决定》
15 行政监
管措施
2019年11
月15日
哈尔滨哈投投资股份
有限公司2018年年报
审计项目
中国证券监督管理委员会黑龙江监管局出
具行政监管措施决定书([2019]034号)《关
于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)及
注册会计师张鸿彦、黄羽采取出具警示函措
施的决定》
16 行政监
管措施
2019年11
月28日
国民技术股份有限公
司2018年年报审计项
中国证券监督管理委员会深圳监管局出具
行政监管措施决定书([2019]214号)《关
于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)及
注册会计师王建华、郑荣富采取监管谈话措
施的决定》
17 行政监
管措施
2019年12
月23日
成都卫士通信息产业
股份有限公司2018年
内部控制鉴证项目
中国证券监督管理委员会四川监管局出具
行政监管措施决定书([2019]48号)《关于
对大华会计师事务所(特殊普通合伙)及注
册会计师钟平修、曹云华采取出具警示函措
施的决定》
18 行政监
管措施
2019年12
月30日
北京华业资本控股股
份有限公司2017年年
报审计项目
中国证券监督管理委员会北京监管局出具
行政监管措施决定书([2020]1号)《关于
对大华会计师事务所(特殊普通合伙)及注
册会计师张晓义、刘彬采取出具警示函措施
的决定》
19 行政监
管措施
2020年1
月22日
恒安嘉新(北京)科技
股份有限公司在科创
板首次公开发行股票
审计项目
中国证券监督管理委员会北京监管局出具
行政监管措施决定书([2020]28号)《关于
对大华会计师事务所(特殊普通合伙)及注
册会计师陈伟、钟楼勇采取出具警示函措施
的决定》
20 行政监
管措施
2020年2
月12日
暴风集团股份有限公
司2018年年报审计项
中国证券监督管理委员会北京监管局出具
行政监管措施决定书([2020]29号)《关于
对大华会计师事务所(特殊普通合伙)及注
册会计师郝丽江、易欢采取出具警示函措施
的决定》
21 自律处
2019年1
月30日
哈尔滨电气集团佳木
斯电机股份有限公司
2013-2015年审计项
深圳证券交易所出具《关于对大华会计师事
务所(特殊普通合伙)及注册会计师张晓义
高德惠、谭荣给予通报批评处分的决定》

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序号
类别
时间 项目 事项
22 自律处
2019年11
月29日
北京华业资本控股股
份有限公司2014 -2017
年年报审计项目
上海证券交易所出具纪律处分决定书
([2019]117号)《关于对北京华业资本控
股股份有限公司年审会计师事务所大华会
计师事务所(特殊普通合伙)及其注册会计
师予以通报批评的决定》
23 自律处
2018年10
月10日
体育之窗文化股份有
限公司2016年年报审
计项目
全国股转公司出具股转系统发([2018]2100
号)《关于对大华会计师事务所(特殊普通
合伙)采取自律监管措施的决定》

5.2 拟签字注册会计师近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和 自律处分。

三、续聘会计师事务所履行的程序

1.审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对大华会计师事务所(特殊普通合伙)的执业资质、 诚信记录、业务情况及其独立性等情况进行了审查,认为其具备为公司提供审计 服务的专业能力、经验和资质,能够满足公司审计工作的要求,具备为上市公司 提供审计服务的专业胜任能力、独立性及投资者保护能力。董事会审计委员会提 议续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)所为公司 2020 年度审计机构,为公 司提供财务报告审计等服务,并将该事项提交公司董事会审议。

2.独立董事事前认可意见

经核查,大华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司 2019 年度审计机 构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规 和相关政策要求,秉持独立、客观、公正的执业准则,出具的各项报告能够客观、 真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。公司续聘大华会计师事务所 (特殊普通合伙)有利于保障公司审计工作的质量,有利于保护公司及股东利益、 尤其是中小股东利益。大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备足够的独立性、 专业胜任能力、投资者保护能力。公司续聘 2020 年度审计机构的审议程序符合 相关法律法规的有关规定,同意推荐大华会计师事务所(特殊普通合伙)为上市 公司审计机构。因此,独立董事一致同意该事项,并同意将《关于续聘会计师事 务所的议案》提交公司第四届董事会第六十五次会议审议。

3.独立董事意见

经核查,大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货从业资格及从事

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上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,在担任公司审计机构期间勤勉、尽职, 公允、合理地发表了独立审计意见,出具的各项报告能够客观、真实地反映公司 的财务状况和经营成果。因此,我们一致同意该事项,并同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、备查文件

  • 1.第四届董事会第六十五次会议决议;

  • 2.第四届监事会第三十四次会议决议;

  • 3.维信诺科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第六十五次会

议相关事项的事前认可意见;

  • 4.维信诺科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第六十五次会

  • 议相关事项的独立意见;

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会 二〇二〇年四月三十日

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