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SUNTY — Audit Report / Information 2014
Jun 26, 2014
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Audit Report / Information
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公開資訊觀測站
本資料由 (上市公司) 3266 昇陽 公司提供
| 序號 | 2 | 發言日期 | 103/06/26 | 發言時間 | 08:58:30 |
| 發言人 | 簡伯殷 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | 02-27771355 |
| 主旨 | 公告本公司取得會計師內部控制專審報告 | ||||
| 符合條款 | 第 | 29 | 款 | 事實發生日 | 103/06/25 |
| 說明 | 1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:103/06/25 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:102/04/01~103/03/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上市需要 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:103/06/25 5.其他應敘明事項:無 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.
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