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SUNTY Audit Report / Information 2014

Jun 26, 2014

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Audit Report / Information

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公開資訊觀測站

本資料由  (上市公司) 3266 昇陽 公司提供

序號 2 發言日期 103/06/26 發言時間 08:58:30
發言人 簡伯殷 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-27771355
主旨 公告本公司取得會計師內部控制專審報告
符合條款 29 事實發生日 103/06/25
說明 1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:103/06/25
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:102/04/01~103/03/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上市需要
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:103/06/25
5.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.