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QINGCLOUD TECHNOLOGIES CORP. — Audit Report / Information 2023
Apr 25, 2023
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Audit Report / Information
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内部控制审计报告
北京青云科技股份有限公司 容诚审字[2023]100Z0145号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国 北京


容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所: 北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926 (100037) TEL: 010-6600 1391 E-mail:[email protected] https//WWW.rsm.global/china/
内部控制审计报告
容诚审字[2023]100Z0145号
北京青云科技股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了北京青云科技股份有限公司(以下简称"青云科技公司") 2022年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定, 建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是青云 科技公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上, 对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当, 或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,青云科技公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

(此页无正文, 为青云科技公司容诚审字[2023]100Z0145 号报告之签字盖章 页。)
| 公所(经 |
|---|
| 容诚会计师事务 |
| 特殊普通合伙 |
| $^{20102036209}$ |
中国·北京
| 中国注册会计师: | 注册会 张立志 0103050038 |
|
|---|---|---|
| 中国注册会计师: | 张立志(项目合伙 | 唐 恒 $\mathcal{L}$ 110101300248 |
| 中国注册会计师: | 唐恒飞 贾美慧 |
美意 10032096 |
2023年4月24日





