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QINGCLOUD TECHNOLOGIES CORP. Audit Report / Information 2023

Apr 25, 2023

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Audit Report / Information

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内部控制审计报告

北京青云科技股份有限公司 容诚审字[2023]100Z0145号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国 北京

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所: 北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926 (100037) TEL: 010-6600 1391 E-mail:[email protected] https//WWW.rsm.global/china/

内部控制审计报告

容诚审字[2023]100Z0145号

北京青云科技股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了北京青云科技股份有限公司(以下简称"青云科技公司") 2022年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定, 建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是青云 科技公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上, 对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当, 或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,青云科技公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

(此页无正文, 为青云科技公司容诚审字[2023]100Z0145 号报告之签字盖章 页。)

公所(经
容诚会计师事务
特殊普通合伙
$^{20102036209}$

中国·北京

中国注册会计师: 注册会
张立志
0103050038
中国注册会计师: 张立志(项目合伙

$\mathcal{L}$
110101300248
中国注册会计师: 唐恒飞
贾美慧
美意
10032096

2023年4月24日