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OFILM Group Co., Ltd. Audit Report / Information 2022

Apr 27, 2023

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Audit Report / Information

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欧菲光集团股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2023]000208号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

欧菲光集团股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2022年12月31日)

目 录

页次

内部控制审计报告

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大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com

内部控制审计报告

大华内字[2023]000208号

欧菲光集团股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了欧菲光集团股份有限公司(以下简称欧菲光)2022 年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定, 建立健全和有效实施内部控制, 并评 价其有效性是企业董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。

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四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,欧菲光于 2022年12月31日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

二〇二三年四月二十六日

国家市场监督管理总局监制 All enterests
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证书序号: 0000093
《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 准予执行注册会计师法定业务的
部门依法审批,
凭证。 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,
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应当向财政部门申请换发。
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《会计师事务所执业证书》不得伪造、
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转让。
出值、
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会计师事务所终止或执业许可注销的,
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所:北京市海淀区西四耳


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特殊普通合伙
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执业证书编号:
批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号 批准执业日期: 2011年11月03日

年度检验登记
Annual Renewal Registration 本证书经检验合格,继续有效一年.
This certificate is valid for another year after
this renewal. $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 年

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批准注册协会: 深川 深圳市注册会计师协会
发证日期:
Date of Issuance
2020 $\frac{26}{\hbar}$ $\frac{E}{d}$