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OFILM Group Co., Ltd. Audit Report / Information 2018

Apr 23, 2018

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Audit Report / Information

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广发证券股份有限公司

关于欧菲科技股份有限公司

内部控制规则落实自查表的核查意见

广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“保荐机构”)作为欧菲科 技股份有限公司(以下简称“欧菲科技”或“公司”)非公开发行股票的持续督 导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市规范运作指引》、深圳 证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通 知》(以下简称“专项通知”)等有关法律、法规、规范性法律文件的要求,对 欧菲科技内部控制规则落实的自查情况及《内部控制规则落实自查表》(以下简 称“《自查表》”)内容和结论进行了核查,发表如下核查意见:

一、公司内部控制规则落实情况

欧菲科技结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指》和《深圳 证券交易所股票上市规则》等相关规定,对公司组织机构建设情况、内部控制制 度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况 等进行了自查,并重点检查了信息披露、内幕交易、募集资金管理、关联交易、 对外担保、重大投资、控股股东及实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人 员承诺等方面的内部控制,并根据自查结果填写了《内部控制规则落实自查表》。

二、保荐机构的核查意见

广发证券指派的保荐代表人和专员,与公司董事、监事、高级管理人员、财 务部、审计部等部门进行了沟通;查阅了公司内部控制制度、三会决议及会议记 录、审计委员会的会议记录和报告、内部审计部门的工作计划和报告、以及各项 业务和管理规章制度,对公司董事会填写的《自查表》进行了逐项审慎核查。

经核查,保荐机构认为:欧菲科技的法人治理结构较为健全,现有内部控制 制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相 关法律法规和证券监管部门的要求;公司在重大方面保持了与企业业务经营及管

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理相关的有效的内部控制;公司内部控制规则落实自查表真实、准确、完整的反 映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

(以下无正文)

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(本页无正文,为《广发证券股份有限公司关于欧菲科技股份有限公司内部 控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:

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----- Start of picture text ----- 许 宁----- End of picture text -----

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----- Start of picture text ----- 易 莹----- End of picture text -----

保荐机构(盖章):广发证券股份有限公司 年 月 日

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