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NARI Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2011
Feb 1, 2012
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Audit Report / Information
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内部控制鉴证报告
天衡专字 [ 2012] 00016 号
国电南瑞科技股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审核了国电南瑞科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)对 2011 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。贵公司的责任是建立健全内部 控制并保持其有效性,同时按照财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》 对 2011 年年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定。我们的责任是对贵 公司截至 2011 年 12 月 31 日止内部控制的有效性发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证业务》和《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要 求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在 鉴证过程中,我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统设计的合理性和执行的有 效性,以及我们认为必要的其他程序。我们相信, 我们的鉴证工作为发表意见提供了合 理的基础。
内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此 外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政策、程序遵循的程度, 根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
我们认为,贵公司按照财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》的控制标 准于 2011 年年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
天衡会计师事务所有限公司 中国注册会计师 荆建明
中国·南京
2012 年 1 月 31 日 中国注册会计师 张炜