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Meter Instruments Co., Ltd. Audit Report / Information 2024

Apr 27, 2025

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Audit Report / Information

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迈拓仪表股份有限公司 20241231 日 内部控制审计报告

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内部控制审计报告

众会字(2025)第00905 号

迈拓仪表股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了迈 拓仪表股份有限公司(以下简称“迈拓股份”)2024 年12 月31 日的财务报告内部控制的有 效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是迈拓股份董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,迈拓股份于2024 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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五、非财务报告内部控制的重大缺陷

在内部控制审计过程中,我们未发现迈拓股份的非财务报告内部控制重大缺陷。需要指 出的是,我们并不对迈拓股份的非财务报告内部控制发表意见或提供保证。本段内容不影响 对财务报告内部控制有效性发表的审计意见。

众华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师

中国,上海 2025 年4 月24 日