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Hymson Laser Technology Group — Audit Report / Information 2024
Apr 29, 2025
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Audit Report / Information
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海目星激光科技集团股份有限公司
二O二四年内部控制审计报告
信会师报字[2025]第 ZI10447号

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此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,
您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进行查验。
报告编码:沪25ET1EUX76

内部控制审计报告
信会师报字[2025]第 ZI10447 号
海目星激光科技集团股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了海目星激光科技集团股份有限公司(以下简称海 目星) 2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定, 建立健全和有效实施内部控制, 并评 价其有效性是海目星董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 讲行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为, 海目星于 2024年12月31日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。


(此页无正文,此页为海目星激光科技集团股份有限公司二〇二 四年内部控制审计报告签章签字页)

中国注册会计师:

中国注册会计师:
中国·上海
2025年4月28日


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国家市场监督管理总局监制 尬 口 但指掌握的打字器的 1999年11月11日,1999年10月,在餐厅的一个时间,1999年11月,1999年11月,1999年11月,10日的第一 $\overline{14}$ $62$ 上海市黄浦区南京东路61号四楼 人民币15900.0000万元整 # 2025 2011年01月24日 米 机 市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国
家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。 모 期 额 主要经营场所 登 $\mathbf{m}$ 部 资 H 皮 田 R 审查企业会计报表,出具审计报告,验证企业资本,出具验资报告:办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告:基本建设年度财务决算审计;代理记帐;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统领域内的技术服务;法律、法规提定的其他业务。 $\widehat{\mathcal{H}}$ 画 其他无效。 柳 区 INTS 合安 $\bullet$ 仅供出报告使用 PUB/ 通 且家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn 档 证照编号: 01000000202502140072 é 脊 杨志国 $N_{\overline{d}}$ $\overline{\mathcal{C}}$ 码 朱建亮, 特殊普通 立信会 # E 91310101568093764U 信 称 冊 副 执行事务合伙人 $\frac{1}{\sqrt{N}}$ 捩 社 抑 $\overline{\mathbf{I}}$ 类 纽 统 平
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《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 $\overline{\phantom{a}}$ |
部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的 | 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 凭证。 $\sim$ |
丑 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、 应当向财政部门申请换发。 $\mathfrak{S}^{'}$ |
转让。 出借、 租、 |
会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财 $4^{'}$ |
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中华人民共和国财政部制 | $\overline{W}$ く) 章 |
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席合伙人:朱建 莫 |
会计师: 住 H |
上海市黄浦区南京东路61号四楼 所: 场 抑 经 |
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护财会 [2000] 26号 (转制批文 沪财会[2010]82号) 批准执业文号: |
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