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G.tech Technology Ltd. Audit Report / Information 2024

Apr 28, 2025

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Audit Report / Information

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珠海市智迪科技股份有限公司

2024 年度会计师事务所履职情况评估报告

珠海市智迪科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请中审众环会计 师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)作为公司 2024 年度财 务报告及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》,公司对中审众环在 2024 年度审计中的履职情况进行了评估。具 体情况如下:

一、 2024 年度会计师事务所基本情况

(一)会计师事务所基本情况

1、机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

2、成立日期:中审众环始创于 1987 年,是全国首批取得国家批准具有 从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,本所 具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。 2013 年 11 月,按照国 家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

3、组织形式:特殊普通合伙企业

4、注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 层。

5、首席合伙人:石文先

6、2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。

7、 2024 年经审计总收入 217,185.57 万元、审计业务收入 183,471.71 万 元、证券业务收入 58,365.07 万元。

8、 2024 年度上市公司审计客户家数 244 家,主要行业涉及制造业,批 发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、 渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等, 审计收费 35,961.69 万元,计算机、通信和其他电子设备制造业同行业上市 公司审计客户家数 22 家。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:徐灵玲,2010 年获得中国注册会计师资质,2007 年开始从事上 市公司审计,2020 年加入中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计业务, 2024 年起为公司提供审计服务,最近 3 年签署 2 家上市公司审计报告。

签字注册会计师:谢润泽,2021 年成为中国注册会计师,2018 年起开始 从事上市公司审计,2018 年起开始在中审众环执业,2023 年起为公司提供审 计服务。最近 3 年签署 2 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人:根据中审众环质量控制政策和程序,项目质 量控制复核合伙人为钟建兵,1997 年成为中国注册会计师,2000 年起开始从 事上市公司审计,1995 年起开始在中审众环执业,2023 年起为公司提供审计 服务。最近 3 年复核 9 家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目质量控制复核合伙人钟建兵和项目合伙人徐灵玲最近 3 年未受到刑 事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。签字注册会计师谢润泽最近 3 年收(受)行政监管措施 0 次,未受刑事处罚、行政处罚和自律处分。

(三)投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风 险金,购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元,目前尚未使用,可以承担审计 失败导致的民事赔偿责任。

(四)诚信记录

1、中审众环最近 3 年未受到刑事处罚,因执业行为受到行政处罚 1 次、 自律监管措施 1 次、纪律处分 1 次、监督管理措施 12 次。

2、从业人员在中审众环执业近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次,43 名从业 执业人员受到行政处罚 6 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 4 人次、监管措施 40 人次。

(五)独立性

中审众环及项目合伙人徐灵玲、签字注册会计师谢润泽、项目质量控制 复核合伙人钟建兵不存在可能影响独立性的情形。

二、 2024 年度会计师事务所履职情况

中审众环按照与公司签订的审计业务约定书,遵循相关审计准则和其他 执业规范、守则,在开展审计工作前与公司治理层和经营层就制定审计计划、 审计工作相关责任、计划的审计范围和时间、人员安排等相关事项进行了审

计前预沟通。在审计过程中,中审众环针对审计报告中的关键审计事项、审 计报告的出具情况等事项与审计委员会成员、独立董事进行密切沟通。

中审众环结合公司 2024 年度实际经营情况,对公司 2024 年度财务报表 及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,出具了标准 无保留意见的审计报告;同时对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了核查,并出具了专项报告。

三、对会计师事务所履职情况的评估

经审查,公司认为中审众环具备为公司提供审计服务的经验与能力,在 为公司提供年度财务审计服务的过程中,能坚持独立审计原则,客观、公正、 公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量,切实履行了审计机构应尽 的职责,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

珠海市智迪科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日