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EVERDISPLAY OPTRONICS (SHANGHAI) CO., LTD. Audit Report / Information 2024

Mar 28, 2025

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Audit Report / Information

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上海和辉光电股份有限公司

2024 年度会计师事务所履职情况评估报告

上海和辉光电股份有限公司(以下简称“公司”)聘请立信会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称“立信”)作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》,公司对立信 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估, 公司认为立信在资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意 见。具体情况如下:

一、 2024 年年审会计师事务所基本情况

(一)会计师事务所基本情况

立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建, 1986 年复办, 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会( PCAOB )注 册登记。截至 2024 年末,立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业 人员总数 10,021 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名,是国 内最具综合实力的会计师事务所之一。

(二)聘任会计师事务所履行的程序

2024328 日召开的公司第二届董事会审计委员会第三次会议、第二届 董事会第四次会议及 2024429 日召开的公司 2023 年年度股东大会分别审 议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》,同意聘任立信为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。

二、 2024 年度年审会计师事务所履职情况

经评估,近一年立信在资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽 责,公允表达意见。具体情况如下:

按照《业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范, 结合公司 2024 年年报工作安排,立信对公司 2024 年度财务报告及 20241231 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司募集资金存放与 实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况、公司 2024 年度营业收入 扣除情况等进行核查并出具了专项报告。

经审计,立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了公司 20241231 日财务状况以及 2024 年度经营成果和现金 流量;公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的 财务报告内部控制。立信出具了标准无保留意见的审计报告。

在执行审计工作的过程中,立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了充分沟通。

三、总体评价

经评估,公司董事会认为,立信在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的 态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司 2024 年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、 及时。

上海和辉光电股份有限公司董事会

2025327