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DBAPPSecurity Co., Ltd. Audit Report / Information 2025

Apr 29, 2025

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Audit Report / Information

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证券简称:安恒信息

公告编号: 2025-026

证券代码: 688023

杭州安恒信息技术股份有限公司

关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

杭州安恒信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 29 日召 开了第三届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审 计机构的议案》,拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构, 聘期一年。该议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告 如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监 督委员会(PCAOB)注册登记。

立信 2024 年业务收入(经审计)47.48 亿元,其中审计业务收入 36.72 亿元, 证券业务收入 15.05 亿元。截至 2024 年末,立信拥有合伙人 296 名、注册会计 师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 743 名。

2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务,主要行业:制造业、 信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、建

筑业、采矿业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、水利、环境和公共设施管 理业,审计收费总额 8.54 亿元。

2、投资者保护能力

截至 2024 年末,立信已提取职业风险基金 1.71 亿元,购买的职业保险累计 赔偿限额为 10.50 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

理业,审计收费总额 理业,审计收费总额 8.54亿元。 8.54亿元。
2、投资者保护 能力
截至2024年末 ,立信已提取职业风 险基金1.71亿元, 购买的职业保险累计
赔偿限额为10.50亿 元,相关职业保险能 够覆盖因审计失败导 致的民事赔偿责任
近三年在执业行 为相关民事诉讼中 承担民事责任的情况
起诉 仲裁)人 被诉(被 裁)人 诉讼(仲裁)事 诉讼(仲裁)金 诉讼(仲裁)结果
投资者 部分 投资者以证券虚假陈述责
为由 对金亚科技、立信所提起
金亚科技、 周旭辉、 2014年报 尚余500万元 讼。决, 根据有权人民法院作出的金亚科技对投资者损失的1
立信 部分 承担赔偿责任,立信所承担
投资者
部分告; 投资者以保千里2015 年2016年半年度报告、年度
2017 年半年度报告以及临时公
证券 虚假陈述为由对保千里、立
信评未受 估、东北证券提起民事诉讼到行政处罚,但有权人民法
2015 年重组、 立信 对保千里在2016年12月3
保千里、东银信评估、 北证券、立信等 2015年报、2016年报 1,096万元 2017 为对补充 年12月29日期间因虚假保千里所负债务的15%部赔偿责任。目前胜诉投资者
申请 执行,法院受理后从事务所

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分无,涉及从业人员 131 名。

(二)项目信息

1、基本信息

项目 姓名 注册会计师执业时间 开始从事上市公司审计时间 开始在立信执业时间 开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人 陈瑜 2007年 2007年 2007年 2016年
签字注册会计师 丁伟良 2009年 2009年 2021年 2021年
签字注册会计师 丁一羽 2017年 2017年 2021年 2021年
质量控制复核人 凌燕 2009年 2007年 2009年 2022年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:陈瑜

姓名:陈瑜
时间2023-2024 年2022-2024 年2022-2024年 上市公司名称 职务
杭州安恒信息技术股份有限公司 签字合伙人
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 签字合伙人
君禾泵业股份有限公司 签字合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:丁伟良

姓名:丁伟良
时间2022-2024 年2022-2024 年2023-2024年 上市公司名称 职务
君禾泵业股份有限公司 签字注册会计师
杭州安恒信息技术股份有限公司 签字注册会计师
欣灵电气股份有限公司 签字注册会计师

姓名:丁一羽

姓名:丁一羽
时间2022年-2024年 上市公司名称 职务
杭州安恒信息技术股份有限公司 签字注册会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:凌燕

时间 上市公司名称 职务
2022-2023 年 乐歌人体工学科技股份有限公司 签字合伙人
2022-2024 年 浙江万安科技股份有限公司 签字合伙人
2022-2024 年 宁波江丰电子材料股份有限公司 签字合伙人
2023-2024 年 浙江银轮机械股份有限公司 签字合伙人
2023-2024 年 温州宏丰电工合金股份有限公司 签字合伙人
2024 年 常州银河世纪微电子股份有限公司 签字合伙人
2024 年 华纬科技股份有限公司 签字合伙人
2024 年 浙江鼎龙科技股份有限公司 签字合伙人
2024 年 浙江万丰化工股份有限公司 签字合伙人
2022-2024 年 浙江开尔新材料股份有限公司 质量控制复核人
2022-2024 年 绿康生化股份有限公司 质量控制复核人
2022-2024年 江苏国茂减速机股份有限公司 质量控制复核人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计 师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

3、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工 作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

公司 2024 年度财务报表审计收费为 115 万元,内部控制审计报告收费为 20 万元。2025 年度,董事会提请股东大会授权公司管理层按照市场一般情况,综 合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量综合确定 审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对立信进行了审查,认为立信符合证券法的规定,具 有多年为上市公司进行审计的经验和能力,在执业过程中坚持独立审计原则,切 实履行了审计机构应尽的职责,能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经

营成果。同意继续聘请其为公司 2025 年度审计机构并将《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第十三次会议审议。

(二)董事会的审议和表决情况

2025 年 4 月 29 日,公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于续聘公 司 2025 年度审计机构的议案》,同意聘任立信会计事务所(特殊普通合伙)为 公司审计机构。

本议案尚需公司 2024 年年度股东大会审议批准,并自公司股东大会审议通 过之日起生效。

特此公告。

杭州安恒信息技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日