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DBAPPSecurity Co., Ltd. — Audit Report / Information 2025
Mar 25, 2026
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Audit Report / Information
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杭州安恒信息技术股份有限公司
内部控制审计报告
2025年度
BDO 在 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
内部控制宙计报告
信会师报字[2026]第 ZA90092号
杭州安恒信息技术股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了杭州安恒信息技术股份有限公司(以下简称贵公 司) 2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定, 建立健全和有效实施内部控制, 并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上, 对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 讲行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性, 存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。

财务报告内部控制审计意见 四、
我们认为, 安恒信息于 2025年12月 31日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。

中国注册会计师:

中国注册会计师:
$\sqrt{1}$

二〇二六年三月二十五日
中国•上海
仅供安恒信息报告文号为信会师报字[2026]第 ZA90091 号报告用, 不得作为其他用途

运书编号: 310000062345 Volume crafter 拉准注册协会: 带红省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发话日期: $\frac{1}{2}$ (A) 59.25 $\frac{d}{dt}$ $LO-O$ $24 -$
立信会计师事务所有限公司
杭州分所 33108119821116004X $1982 - 11 - 16$ 渝 $\frac{1}{2}$ $\begin{array}{ll}\n\text{If} & \text{if} & \text{if} & \text{if}; \
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年度检验登记 Annual Renewal Registration
本证书经检验合格,经结有效一年 This certificate is valid for another year after this renewal.
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年度检验登记 Annual Renewal Registration
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本祖书经检验合格,组的育员一旦 This certificate is valid for another year after this renewal.
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| 丁庄良 | $(1 - 1.5)$ | 豆信会计师事务所(特殊普 虞高伙、浙江分所 |
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机准注号计会: 浙江省注册会计师协会
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年度检验登记 Annual Renewal Registration
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| 证书序号:0001247 | 一 说 |
《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 $\overline{a}$ |
部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的 | 凭证。 | 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, $\sim$ |
应当向财政部门申请换发。 | 田 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、 $\mathfrak{S}^{'}$ |
转让。 出借、 租 |
应当向财 会计师事务所终止或执业许可注销的, $4,$ |
政部门交回《会计师事务所执业证书》。 | 烇 | 医属 在一 发证机关: |
Ô, | $\Box$ 191/1-01 |
中华人民共和国财政部制 | |
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| 写 务 $\frac{1}{n+1}$ 公计公 |
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首席合伙人:朱建 | 任会计师: $\ddot{+}$ |
上海市黄浦区南京东路61号四楼 场 所: Įņ 经 |
织形式:特殊普通合伙制 组 |
执业证书编号: 31000006 | 批准执业文号: 护财会 [2000] 26号 (转制批文 炉财会[2010]82号) | 月31日) 批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12 |
