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COMNAV TECHNOLOGY LTD. Audit Report / Information 2026

Apr 27, 2026

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Audit Report / Information

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上海司南导航技术股份有限公司

内部控制审计报告

截至 2025 年 12 月 31 日

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)”进行查验,报告编码:JP26FLNY202Z


内部控制审计报告

信会师报字[2026]第 ZA90350 号

上海司南导航技术股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上海司南导航技术股份有限公司(以下简称“司南导航”)2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是司南导航董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

内部控制审计报告 第1页


四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,司南导航于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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中国注册会计师:
高沛凡

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中国注册会计师:
中国注册会计师:
小山

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中国·上海
二〇二六年四月二十五日

内部控制审计报告 第2页