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Cedar Development Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2024
Apr 28, 2025
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Audit Report / Information
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雪松发展股份有限公司
内部控制审计报告
中喜特审 2025T00218 号
中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
地址: 北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层
邮编: 100062
- 电话: 010-67085873
- 传真: 010-67084147
- 邮箱: [email protected]

目录
| 容 内 |
次 页 |
|---|---|
| 一、内部控制审计报告 | $1 - 2$ |
| 二、会计师事务所营业执照及资质证书 |
面

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
内部控制审计报告
中喜特审2025T00218号
雪松发展股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了雪松发展股份有限公司(以下简称"雪松发展")2024年12月31日的财务报 告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是雪松发展董事 会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上, 对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性, 存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当, 或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。


四、财务报告内部控制审计意见
我们认为, 雪松发展于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

中国 • 北京
中国注册会计师: (项目合伙人) 蒋建友


二〇二五年四月二十八日
中国注册会计师:
欧阳静波

$\overline{2}$ 地址: 北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 电话: 010-67085873 传真: 010-67084147
邮政编码: 100062

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