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Cedar Development Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2012
Mar 5, 2013
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Audit Report / Information
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光大证券股份有限公司
关于希努尔男装股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》之核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工 作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定及深 圳证券交易所《关于做好上市公司 2012 年年度报告披露工作的通知》,作为希努 尔男装股份有限公司(以下简称“希努尔”)首次公开发行股票的保荐机构,光大 证券股份有限公司(以下简称“光大证券”或“保荐机构”)依据希努尔的实际情况, 认真核查公司内部控制制度的制定和运行情况关事项进行核查,对公司填制的内 部控制规则落实自查表的内容进行核查并发表独立意见,具体情况如下:
一、公司内控规则落实情况
希努尔根据深圳证券交易所《关于做好上市公司 2012 年年报披露工作的通 知》,对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则,依据公司实际情况,认真 核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委 员会工作情况及内部控制的检查和披露情况,并重点对信息披露的内部控制、募 集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资 的内部控制、对控股子公司的管理等事项进行了核查,根据核查结果,希努尔董 事会填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、核查意见
经核查,光大证券认为:
1、希努尔董事会已按照深交所通知的有关要求完成了公司内部控制制度的 制定和运行情况的自查工作,并填写了《内部控制规则落实自查表》。
2 、希努尔董事会填写的《内部控制规则落实自查表》符合公司内部控制制 度的制定和运行情况的实际,不存在隐瞒、疏漏等情况。
(以下无正文)
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(本页无正文,为《光大证券股份有限公司关于希努尔男装股份有限公司<内部 控制规则落实自查表>之核查意见》的签字盖章页)
保荐代表人签名: 马如华 王金明
光大证券股份有限公司 2013 年 月 日
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