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Baida Group Co.,Ltd. Audit Report / Information 2006

Mar 30, 2007

57068_rns_2007-03-30_65e5dcc6-c010-4d77-a85c-f702d411f141.PDF

Audit Report / Information

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关于百大集团股份有限公司

2006 年度非经营性资金

占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明

浙天会[2007]第50 号

中国证券监督管理委员会:

我们接受委托,对百大集团股份有限公司(以下简称百大集团)2006 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行专项审计。真实、完整地提供所 有相关资料是百大集团的责任,我们的责任是对百大集团非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况发表专项意见。我们的审计是根据《中国注册会计师执业准 则》进行的。在审计过程中,我们结合百大集团的实际情况,实施了包括抽查会 计记录等我们认为必要的审计程序。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关 于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监 发[2003]56 号)的要求,我们在审计过程中未发现百大集团2006 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来的情况。

浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师 吕苏阳

中国·杭州 中国注册会计师 胡燕华

报告日期:2007 年3 月29 日

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