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ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Audit Report / Information 2022
Apr 13, 2023
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Audit Report / Information
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安泰科技股份有限公司
内部控制审计报告
大华内字[2023]000052号
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

安泰科技股份有限公司
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内部控制审计报告
(截止 2022年12月31日)
目 录
页 次
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内部控制审计报告
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大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com
内部控制审计报告
大华内字[20231000052号
安泰科技股份有限公司全体股东:
大善金计师享法两
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了安泰科技股份有限公司(以下简称安泰科技公司) 2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上, 对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见
我们认为, 安泰科技公司于 2022年12月31日按照《企业内部 控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内 部控制。


二〇二三年四月一十二日

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一条

组织形式:特殊普遍合伙 执业证书编号: 11010148 批准执业文号, 京财会许可[2011]0101号 批准执业日期: 2011年11月03日
证书序号:0000093
说明
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- 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法率批,准予执行注册会计师法定业务的 凭证。
- 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, $21$ 应当向财政部门申请换发。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出 $\mathbf{a}$ 粗、出借、转让。
-
- 会计师事务所终止或执业许可注册的,应当向财 政部门交回《会计师事务所执业证书》,
北京市开放局之 发证机关: 二〇一七年 土面 E
中华人民共和国财政部制

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