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ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD Audit Report / Information 2022

Mar 25, 2022

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Audit Report / Information

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安泰科技股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字 [2022]000123

大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )

Da Hua Certified PublicAccountants(Special General Partnership)

安泰科技股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2021 年 12 月 31 日)

目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2

内部控制审计报告

大华内字 [2022]000123

安泰科技股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了安泰科技股份有限公司(以下简称安泰科技公司) 2021 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是企业董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

大华内字[2022] 000123 号内部控制审计报告

我们认为,安泰科技公司于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部 控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内 部控制。

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 王清 · 中国 北京 中国注册会计师: 张建民 二〇二二年三月二十四日

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