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ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD Audit Report / Information 2016

Mar 30, 2016

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Audit Report / Information

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安泰科技股份有限公司 内部控制审计报告

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中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP

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中天运[2016]审字第90021 号

内部控制审计报告

安泰科技股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了安 泰科技股份有限公司(以下简称安泰科技公司)2015 年12 月31 日的财务报告内部控制的有 效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,安泰科技公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。

中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:

中国·北京 二○一六年三月二十九日 中国注册会计师:

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