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Accelink Technologies Co., Ltd. Audit Report / Information 2022

Apr 25, 2023

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Audit Report / Information

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关于武汉光迅科技股份有限公司

2022 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明

大华核字 [2023]0011140

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership)

关于武汉光迅科技股份有限公司

涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

(2022 年度)

目 录 页 次
一、 专项说明 1-2
二、 武汉光迅科技股份有限公司2022 年度涉及财 1
务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总

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大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路16 号院7 号楼12 层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com

涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明

大华核字[2023]0011140 号

武汉光迅科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了武汉光 迅科技股份有限公司(以下简称光迅科技)2022 年度财务报表,包括 2022 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益 变动表以及财务报表附注,并于2023 年4 月24 日签发大华审字 [2023]001424 号无保留意见的审计报告。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——交易与 关联交易(2023 年修订)》的规定,就光迅科技编制的2022 年度涉及 财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表(以下简称“汇总 表”)出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整 性是光迅科技管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计光迅 科技2022 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的 相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。

除了对光迅科技实施2022 年度财务报表审计中所执行的对关联

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大华核字[2023]0011140 号专项说明

方交易有关的审计程序外,我们未对汇总表所载资料执行额外的审计 程序。为了更好地理解光迅科技2022 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并 阅读。

本专项说明是我们根据深圳证券交易所的要求出具的,不得用作 其他用途。由于使用不当所造成的后果,与执行本业务的注册会计师 和会计师事务所无关。

附件:武汉光迅科技股份有限公司2022 年度涉及财务公司关联 交易的存款、贷款等金融业务汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 汤孟强

· 中国 北京 中国注册会计师: 周小根

二〇二三年四月二十四日

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武汉光迅科技股份有限公司

2022 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表

编制单位:武汉光迅科技股份有限公司 单位:人民币元

与上市公司存在关联关系的财务公司:信科(北京)财务有限公司(以下简称:信科财务)

关联关系:同一实际控制人

关联关系:同一实际控制人
项目名称 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 收取的利息
一、存放于财务公司存款
存放于财务公司活期存款 490,524,974.45 6,085,914.29 495,246,552.72 1,364,336.02 5,287,534.29
存放于财务公司定期存款-本金 440,000,000.00 440,000,000.00
存放于财务公司定期存款-应计利息 5,491,091.67 5,491,091.67

本汇总表于2023 年4 月24 日由下列负责人签字批准报出。

法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:

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