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Accelink Technologies Co., Ltd. — Audit Report / Information 2019
Apr 29, 2020
54331_rns_2020-04-29_10a67827-3961-410e-9fc6-1d827785a277.PDF
Audit Report / Information
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申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于武汉光迅科技股份有 限公司内部控制规则落实自杳表的核杳意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐 工作指引(2014年修订)》及有关规定,申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以 下简称"申万宏源承销保荐公司"或"保荐机构")作为武汉光迅科技股份有限 公司(以下简称"光迅科技"或"公司")2019年非公开发行股票的持续督导保 荐机构, 认真对公司内部控制制度的制定和运行情况进行了核杳, 对公司填制的 《内部控制规则落实自查表》的内容进行了核查, 具体如下:
一、光迅科技内部控制规则落实的自查情况
光迅科技对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则, 依据公司实际情 况,认真自查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门 和审计委员会工作情况, 并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、 募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投 资的内部控制等事项进行了自查。根据自查结果,填写了《内部控制规则落实自 杳表》。
经自查, 光迅科技不存在违反内部控制规则落实自查事项的情况。
二、保荐机构核查措施及核查意见
申万宏源承销保荐公司保荐代表人通过杳阅公司股东大会、董事会、监事会、 董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅《公司章程》、三会议事规则、其他 相关内部控制制度、查看内部审计部门工作文件及其他相关资料、与内部审计部 等部门进行访谈等方式, 结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运 作指引》等有关规定, 对光迅科技填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐 项核查。通过上述核查, 保荐机构认为:
$\mathbf{1}$
光迅科技填写的《内部控制规则落实自查表》严格按照深圳证券交易所的要 求填写,真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关 规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。
(以下无正文)
$\hat{\mathbf{v}}$
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(本页无正文,为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于武汉光迅科技 股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》签字盖章页)
保荐代表人: 张兴忠
纪 平
申万宏源延券承销保荐有限责任公司 30日 $5010$ 104008
