Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

YGSOFT INC. Audit Report / Information 2024

Mar 28, 2025

54125_rns_2025-03-28_a2555a83-5ae2-4e50-9fbd-0242d5c8b750.PDF

Audit Report / Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

远光软件股份有限公司

监事会对公司内部控制自我评价报告的意见

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称“企业内部控制规范体系”),远光软件股份有限公司(以下简称“公 司”)监事会对公司《2024 年年度内部控制自我评价报告》及公司内部控制制度 的建设和运行情况进行审核后认为:

公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,遵循内部控制的基本原 则,按照公司实际情况,已建立覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司生 产经营业务活动的正常进行,保护了公司资产的安全和完整。报告期内,公司未 发生违反企业内部控制规范体系、公司内部控制制度相关规定的情形。公司出具 的内部控制自我评价报告对公司内部控制制度建设、风险评估、内部控制活动、 信息与沟通、内控监督、内控制度的完善措施等方面的内容作了详细介绍和说明, 符合公司内部控制各项工作运行现状的客观评价。

综上所述,监事会认为,公司建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得 到有效执行。公司《2024 年年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了 公司内部控制制度的建设及运行情况。

==> picture [367 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [322 x 12] intentionally omitted <==