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YGSOFT INC. Audit Report / Information 2021

Apr 29, 2021

54125_rns_2021-04-29_ec24391f-e6be-4dff-9640-0247151a6f48.PDF

Audit Report / Information

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远光软件股份有限公司监事会 对公司内部控制自我评价报告的意见

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称“企业内部控制规范体系”),监事会对公司2020 年度内部控制的 自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行审核后认为:

一、公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求,遵循内部控制 的基本原则,按照公司实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度, 保证了公司生产经营业务活动的正常进行,保护了公司资产的安全和完整。

二、报告期内,公司未发生违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内 部控制基本规范》和深圳证券交易所的相关规定、公司相关内部控制制度的情形。

三、公司出具的内部控制自我评价报告对公司内部控制制度建设、风险评估、 内部控制活动、信息与沟通、内控监督、内控制度的完善措施等方面的内容作了 详细介绍和说明,符合公司内部控制各项工作运行现状的客观评价。

综上所述,监事会认为,公司建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得 到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制 度的建设及运行情况。

远光软件股份有限公司监事会

监事签名:

孙德生: 马 旭:

卢 峰: 薛 婷: 王意涵: