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YGSOFT INC. — Audit Report / Information 2019
Apr 27, 2020
54125_rns_2020-04-27_91ed807a-bfc0-45cd-a5dd-6b0e2054fcf5.PDF
Audit Report / Information
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远光软件股份有限公司监事会
对公司内部控制自我评价报告的意见
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称企业内部控制规范体系),监事会对公司2019 年度内部控制的自我 评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行审核后认为:
一、公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求,遵循内部控制 的基本原则,按照公司实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度, 保证了公司生产经营业务活动的正常进行,保护了公司资产的安全和完整。
二、报告期内,公司未发生违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内 部控制基本规范》和深圳交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制 制度的情形。
三、公司出具的内部控制自我评价报告对公司内部控制制度建设、风险评估、 内部控制活动、信息与沟通、内控监督、内控制度的完善措施等方面的内容作了 详细介绍和说明,符合公司内部控制各项工作运行现状的客观评价。
综上所述,监事会认为,公司建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得 到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制 度的建设及运行情况。
远光软件股份有限公司监事会 2020 年4 月27 日
监事签名:
孙德生: 傅 强:
王新勇: 薛 婷:
王意涵:
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