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Wiscom System Co., Ltd. Audit Report / Information 2008

Mar 23, 2009

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Audit Report / Information

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江苏金智科技股份有限公司

内部控制鉴证报告

天衡专字( 2009 ) 095 号

江苏天衡会计师事务所有限公司

二〇〇九年三月二十一日

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内部控制鉴证报告

天衡专字(2009)095 号

江苏金智科技股份有限公司全体股东:

我们对后附的江苏金智科技股份有限公司(以下简称“金智科技”)关于2008 年12 月31 日内部控制完整性、合理性及有效性的自我评估意见进行了鉴证。金智科技管理层的 责任是按照财政部颁布的《内部会计控制规范-基本规范(试行)》及其他具体规范的要求, 建立健全内部控制,使之有效运行,并对2008 年12 月31 日内部控制的完整性、合理性及 有效性进行自我评估。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对金智科技内部控制的完整 性、合理性及有效性发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号—历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》计划和实施鉴证工作,以合理保证金智科技关于内部控制完整性、合理性及 有效性的自我评估意见是否不存在重大错报。在鉴证过程中,我们实施了包括了解、测试和 评价内部控制设计的完整性、合理性和执行的有效性,以及我们认为必要的其他程序。我们 相信,我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理基础。

内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此 外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政策、程序遵循的程度, 根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

我们认为,金智科技已按照财政部颁布的《内部会计控制规范-基本规范(试行)》及其 他具体规范的要求,于2008 年12 月31 日在合理的基础上建立了完整的内部控制,并有效 运行。

江苏天衡会计师事务所有限公司 中国注册会计师:

中国·南京

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2009 年3 月21 日 中国注册会计师:

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