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Wiscom System Co., Ltd. Audit Report / Information 2007

Mar 17, 2008

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Audit Report / Information

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江苏金智科技股份有限公司

内部控制鉴证报告

天衡专字( 2008 ) 58 号

江苏天衡会计师事务所有限公司

二〇〇八年三月十六日

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内部控制鉴证报告

天衡专字(2008)58 号

江苏金智科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审核了贵公司管理当局对2007 年12 月31 日与会计报表相关的内部控 制有效性的认定。贵公司管理当局的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,我们的责任 是对贵公司内部控制的有效性发表意见。

我们的审核是依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号—历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》进行的。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对贵公司关于内 部控制有效性认定的说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包 括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性,以及我们认为必要的其他程序。 我们相信,我们的审核为发表意见提供了合理的基础。

内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此 外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政策、程序遵循的程度, 根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

我们认为,贵公司按照财政部《内部会计控制基本规范》和《内部会计控制具体规范》 制定的各项内部控制制度、措施于2007 年12 月31 日在所有重大方面保持了与会计报表相 关的有效的内部控制。

江苏天衡会计师事务所有限公司 中国注册会计师:

中国·南京

2008 年3 月16 日 中国注册会计师:

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