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VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. Audit Report / Information 2018

Apr 23, 2018

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Audit Report / Information

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视觉(中国)文化发展股份有限公司 内部控制审计报告 2017 年12 月31 日

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内部控制审计报告

众环审字 (2018) 080200 号

视觉(中国)文化发展股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了视觉(中 国)文化发展股份有限公司(以下简称视觉中国) 2017 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。

一、视觉中国对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规

定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是视觉中国董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对 注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未 来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,视觉中国于 2017 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有 重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

中国注册会计师:

中国·武汉 二〇一八年四月二十三日

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