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UCloud Technology Co., Ltd. Audit Report / Information 2026

Apr 9, 2026

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Audit Report / Information

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优刻得科技股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二五年度

文信会;
(特殊普

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优刻得科技股份有限公司

内部控制审计报告

(2025年01月01日至2025年12月31日止)

页次

内部控制审计报告

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リーン

优刻得科技股份有限公司 内部控制审计报告

BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

信会师报字[2026]第 ZA10945号

优刻得科技股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了优刻得科技股份有限公司(以下简称"优刻得") 2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、 企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是优刻得董事会的责任。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。

内部控制的固有局限性 三、

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。

内控审计报告 第1页

四、 财务报告内部控制审计意见

我们认为, 优刻得于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

中国注册会计师:

中国注册会计师:

法测涨

中国•上海

二〇二六年四月九日

内控审计报告 第2页

证书序号:0001247
《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
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部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,
凭证.
$\mathcal{L}^{\prime}$

《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、
应当向财政部门申请换发。
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供出报告
转让。
出借、
租.
使用
会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财
$\overline{4}$
政部门交回《会计师事务所执业证书》。
其他无效。
Q,
发证机关:
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二〇一八 年
中华人民共和国财政部制


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计顺
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NEENN1 我想来。
首席合伙
计师:
在会
44
上海市黄浦区南京东路61号四楼
F.


特殊普通合伙制
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31000006
执业证书编号:
沪财会[2010]82号)
(转制批文
护财会 [2000] 26号
批准执业文号:
2010年12月31日)
(转制日期
2000年6月13日
批准执业日期: