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Topsec Technologies Group Inc. Audit Report / Information 2021

Dec 20, 2021

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Audit Report / Information

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天融信科技集团股份有限公司

独立董事关于续聘 2021 年度审计机构的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《天融信科技集团股份有限公司章 程》(以下简称“公司章程”)的规定,我们作为天融信科技集团股份有限公司 (以下简称“公司”)的独立董事,基于独立判断的立场,本着对公司、全体股 东及投资者负责的态度,秉持实事求是的原则,对公司续聘 2021 年度审计机构 事项发表意见如下:

经核查,大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货等相关业务执 业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实、公 允的审计服务,满足公司 2021 年度审计工作的要求。关于续聘 2021 年度审计机 构的程序符合相关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司利益和股东利 益(尤其是中小股东利益)的情形。

我们同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机 构,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

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