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TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2011
Sep 29, 2011
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Audit Report / Information
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招商证券股份有限公司关于《南通富士通微电子股份有限公司内 控规则落实自查表》的核查意见
| 保荐机构 | 招商证券股份有限公司 | 上市公司A 股简称 | 通富微电 |
|---|---|---|---|
| 保荐代表人 | 刘丽华 王苏望 | 上市公司A 股代码 | 002156 |
本保荐机构保证本核查意见内容的真实、准确和完整,对核查意见的虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2011 年9 月28 日,南通富士通微电子股份有限公司(以下简称“通富微电” 或“公司”)第三届董事会按照深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上 市公司内控规则落实”专项活动的通知》(以下简称“深交所通知”)的有关要 求,依据通富微电的实际情况,认真核查公司内部控制制度的制定和运行情况, 填写了《南通富士通微电子股份有限公司内控规则落实自查表及整改计划》(简 称“《自查表》”)。
作为通富微电公开增发A 股的保荐机构,招商证券股份有限公司(以下简称 “招商证券”或“保荐机构”)根据深交所通知的有关要求,对通富微电编制的 《自查表》进行了核查。具体核查情况及核查意见如下:
一、本次核查的有关情况
招商证券保荐代表人及项目组有关成员就通富微电自查的有关事项与公司董 事进行了交流、沟通,查阅了三会资料、内部审计资料、募集资金有关资料、信 息披露相关文件、公司制定的规章制度等,对通富微电编制的《自查表》进行逐 项检查。
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二、核查意见
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1、通富微电董事会已按照深交所通知的有关要求完成了公司内部控制制度的制 度和运行情况的自查工作,并填写了《自查表》。
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2、通富微电董事会填写的《自查表》符合公司内部控制制度的制定和实际运行 情况,不存在隐瞒、疏漏等情况。
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3、通富微电董事会制定通过的整改计划,符合公司实际情况,切实可行。
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(此页无正文,为招商证券股份有限公司关于《南通富士通微电子股份有限公司 内控规则落实自查表》的核查意见之签字盖章页)
保荐代表人:刘丽华______________
王苏望______________
招商证券股份有限公司 2011 年9 月28 日
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