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TongFu Microelectronics Co.,Ltd. Audit Report / Information 2006

Jul 24, 2007

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Audit Report / Information

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南通富士通微电子股份有限公司

二〇〇六年度

内部控制审核报告

$\frac{1}{2}$

官室东北省瑞典西方街客 ारी चीन किय 1外大衡 22 号 场五球 码: 100004 886 (10) 6526 4838 86 (10) 6522 7521

内部控制审核报告

北京京都专字(2007) 第0028号。

南通富士通微电子股份有限公司董事会:

我们接受委托, 审核了南通富士通微电子股份有限公司(以下简称 南通 宫士通公司)管理层对 2006年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性 的认定。

一、管理层对内部控制的责任

建立健全内部控制并保持其有效性是 南通富士通公司管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的资任是在实施审核工作的基础上对 南通富士通公司内部控制的 有效性发表专项意见。我们的审核是依据《内部控制审核指导意见》进行 的。在审核过程中,我们实施了包括了解、测试、评价内部控制设计的合理 性和执行的有效性,以及我们认为必要的其他程序。

我们相信,我们的审核为发表专项意见提供了合理的基础。

三、内部控制的局限性

内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发 现的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低 对控制政策、程序遵循的程度,根据内部控制评价结果推测未来内部控制有 效性具有一定的风险。

四、零项意见

我们认为, 南通富士通公司己建立了与现时经营规模及业务性质相适应 的内部控制,于2006年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的 有效的内部控制,能够合理保证财务报表的公允表达。

北京文都会计师基务所有深意任公司 448本
空間北京
韓国门外大街 22 号
藤特广島五层
都戦織海: 100004 电话: 486 (10) 6526 4828
传真: 486 (10) 6522 7521

本报告仪供 南通富士通公司为申报首次公开发行股票之目的使用,不得 用作其他任何目的。

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