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TECNON ELECTRONICS CO.,LTD — Audit Report / Information 2024
Apr 23, 2025
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Audit Report / Information
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太龙电子股份有限公司
内部控制审计报告 华兴审字[2025]24015620039 号
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
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内部控制审计报告
华兴审字[2025]24015620039 号
太龙电子股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了太龙电子股份有限公司(以下简称“太龙股份”)2024 年12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》和《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 太龙股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,太龙股份于2024 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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(此页无正文,此页为太龙电子股份有限公司华兴审字[2025]24015620039 号报告签章页)
华兴会计师事务所 中国注册会计师: (特殊普通合伙) 中国注册会计师: 中国福州市 2025 年4 月23 日
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