Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

SZZT Electronics CO., LTD. Audit Report / Information 2008

Apr 10, 2009

54251_rns_2009-04-10_fedc7bad-909c-425e-8285-4dc2c7a70f6a.PDF

Audit Report / Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

中信建投证券关于证通电子 内部控制自我评价报告的核查意见

中信建投证券有限责任公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”) 作为深圳市证通电子股份有限公司(以下简称“证通电子”或“公司”)持续督 导工作的保荐机构,根据《证券发行上市保荐制度暂行办法》、《深圳证券交易 所中小企业板保荐工作指引》(2008年12月修订)及《关于做好中小企业板上市 公司2008年年度报告工作的通知》等文件的要求,对证通电子内部控制制度的建 立健全、有效实施情况及《2008年内部控制自我评估报告》进行了核查,具体情 况如下:

一、证通电子对公司内部控制情况的总体评价

证通电子对公司内部控制情况的总体评价如下:“公司已建立了较为完善的 法人治理结构,并结合自身经营特点,制定了一系列内部控制的规章制度,并得 到有效执行,从而保证了公司经营管理的正常进行,公司内部控制就总体而言体 现了完整性、合理性、有效性。”

二、证通电子加强内部控制的措施

随着外部经济环境不断变化,公司业务范围的不断扩大以及对管理要求的不 断提高,公司内部控制制度将在以下几个方面加以改进、提高:

1、公司在发展中不断优化管理模式,加强对各系统、各业务及控股子公司 的管理,不断细化相关管理措施。

2、适时对内部控制制度进行修改、补充和增加。公司将紧跟国家的法律、 法规,并与公司内部管理要求和外部经济环境相结合,及时更新不适用的制度, 根据企业的发展适时对制度进行修改、补充和增加。

3、公司将进一步加强执行力建设,强化制度的执行和监督检查,防漏堵漏, 防范风险。

  • 4、公司将进一步加强内部审计工作,特别是下属子公司和参股公司的审计

  • 工作。

    • 三、保荐机构关于内部控制自我评价报告的核查意见

通过对证通电子 2008 年度内部控制制度的建立与实施情况的核查,中信建

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==

投证券认为:

证通电子已经建立了较为完善的法人治理结构,制定了较为完备的有关公司 治理及内部控制的各项规章制度,并根据公司业务特点及监管部门的最新要求, 对存在的问题提出了改进及整改措施,保荐机构将持续跟踪关注公司内部控制各 项工作的开展情况。

2008 年度,公司内部控制制度执行情况良好,基本符合有关法律法规和证 券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求,对监管部门、保荐机构及公司 自查中发现的相关问题,能够进行积极而有效地整改。

证通电子《2008 年内部控制自我评估报告》对内部控制的自我评价是真实 的、客观的,在所有重大方面反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 (以下无正文)

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==

(此页无正文,为《中信建投证券关于证通电子内部控制自我评价报告的核查意 见》之签署页)

保荐代表人(签名): 王广学

赵明

保荐机构:中信建投证券有限责任公司

二〇〇九年四月八日

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==