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SZZT Electronics CO., LTD. Audit Report / Information 2018

Apr 23, 2018

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Audit Report / Information

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中信建投证券股份有限公司

关于深圳市证通电子股份有限公司

《内部控制规则落实自查表》的核查意见

按照深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实” 专项活动的通知》的要求,深圳市证通电子股份有限公司(以下简称“证通电 子”)董事会根据其内部控制规则的具体情况编制了《深圳市证通电子股份有限 公司内部控制规则落实情况自查表》(以下简称“《内部控制规则落实自查 表》”),中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”或“保荐机构”) 对证通电子董事会编制的《内部控制规则落实自查表》进行了核查,具体情况如 下:

一、证通电子内部控制规则落实的自查情况

证通电子按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》、《上市公司章程指引》等法律法规以及《公司章程》 等公司内部规章制度的规定,对公司内控规则的落实情况进行了自查,并填写了 《内部控制规则落实自查表》。

经自查,证通电子不存在违背内部控制规则落实情况自查表的事项。

二、保荐机构对董事会编制的《内部控制规则落实自查表》的核查情况

保荐机构查阅了证通电子的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议 事规则》、《监事会议事规则》等相关规则、各项管理制度及其相关运行情况,对 《内部控制规则落实自查表》进行逐项核查。

通过上述核查,保荐机构认为证通电子已按照相关要求,对公司内部控制规 则落实情况进行了自查,公司的自查表反映了证通电子当前的内部控制规则的落 实状况,符合公司实际经营情况。

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(此页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于深圳市证通电子股份有限公 司《内部控制规则落实自查表》的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:

刘建亮 徐 洋

中信建投证券股份有限公司

2018 年 4 月 23 日

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