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SZZT Electronics CO., LTD. — Audit Report / Information 2018
Apr 23, 2018
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Audit Report / Information
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中信建投证券股份有限公司
关于深圳市证通电子股份有限公司
2017 年度内部控制自我评价报告的核查意见
“ ” “ ” 中信建投证券股份有限公司( 中信建投证券 、 保荐机构 )作为深圳市证 “ ” “ ” 通电子股份有限公司( 证通电子 、 公司 )持续督导工作的保荐机构,根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控 制基本规范》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易 所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求,对证通电子 《2017 年度内部控制自我评价报告》进行了核查,具体情况如下:
一、 保荐机构的核查工作
认真审阅了公司编制的《2017 年度内部控制评价报告》及内部控制相关制 度、访谈公司有关人员、查阅股东大会、董事会、监事会等会议文件、复核相关 内控流程等措施,对证通电子内部控制相关制度的建立和运行进行了核查。
二、 公司对内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准 日,不存在财务报告内部控制重大缺陷。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准 日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。
三、 保荐机构对公司内部控制自我评价的核查意见
保荐机构通过相关资料审阅、现场检查、沟通访谈等多种方式对证通电子内 部控制制度的建立与实施情况进行了核查。保荐机构经核查后认为:
1、证通电子已经建立了完善的法人治理结构,股东大会、董事会、监事会 等机构均能合法运作和科学决策,董事会下设各专门委员会,能够较好的运行,
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为公司内部控制制度的制定与运行提供了一个良好的内部环境。
2、证通电子已经建立了较为完善的各项内部控制制度,包括财务管理制度、 会计核算制度、内部审计制度、募集资金管理制度、关联交易管理制度、对外担 保制度等相关制度,上述制度均能一贯、有效地执行,对控制和防范经营管理风 险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和良性发展起到了积极的促进作 用。
3、证通电子对于其内部控制制度的建立和实施情况所进行的自我评价与事 实相符。
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(此页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于深圳市证通电子股份有限公 司 2017 年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签字盖章页)
保荐代表人:
刘建亮 徐 洋
中信建投证券股份有限公司
2018 年 4 月 23 日
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