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SZZT Electronics CO., LTD. — Audit Report / Information 2008
Apr 10, 2009
54251_rns_2009-04-10_fedc7bad-909c-425e-8285-4dc2c7a70f6a.PDF
Audit Report / Information
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中信建投证券关于证通电子 内部控制自我评价报告的核查意见
中信建投证券有限责任公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”) 作为深圳市证通电子股份有限公司(以下简称“证通电子”或“公司”)持续督 导工作的保荐机构,根据《证券发行上市保荐制度暂行办法》、《深圳证券交易 所中小企业板保荐工作指引》(2008年12月修订)及《关于做好中小企业板上市 公司2008年年度报告工作的通知》等文件的要求,对证通电子内部控制制度的建 立健全、有效实施情况及《2008年内部控制自我评估报告》进行了核查,具体情 况如下:
一、证通电子对公司内部控制情况的总体评价
证通电子对公司内部控制情况的总体评价如下:“公司已建立了较为完善的 法人治理结构,并结合自身经营特点,制定了一系列内部控制的规章制度,并得 到有效执行,从而保证了公司经营管理的正常进行,公司内部控制就总体而言体 现了完整性、合理性、有效性。”
二、证通电子加强内部控制的措施
随着外部经济环境不断变化,公司业务范围的不断扩大以及对管理要求的不 断提高,公司内部控制制度将在以下几个方面加以改进、提高:
1、公司在发展中不断优化管理模式,加强对各系统、各业务及控股子公司 的管理,不断细化相关管理措施。
2、适时对内部控制制度进行修改、补充和增加。公司将紧跟国家的法律、 法规,并与公司内部管理要求和外部经济环境相结合,及时更新不适用的制度, 根据企业的发展适时对制度进行修改、补充和增加。
3、公司将进一步加强执行力建设,强化制度的执行和监督检查,防漏堵漏, 防范风险。
-
4、公司将进一步加强内部审计工作,特别是下属子公司和参股公司的审计
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工作。
- 三、保荐机构关于内部控制自我评价报告的核查意见
通过对证通电子 2008 年度内部控制制度的建立与实施情况的核查,中信建
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投证券认为:
证通电子已经建立了较为完善的法人治理结构,制定了较为完备的有关公司 治理及内部控制的各项规章制度,并根据公司业务特点及监管部门的最新要求, 对存在的问题提出了改进及整改措施,保荐机构将持续跟踪关注公司内部控制各 项工作的开展情况。
2008 年度,公司内部控制制度执行情况良好,基本符合有关法律法规和证 券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求,对监管部门、保荐机构及公司 自查中发现的相关问题,能够进行积极而有效地整改。
证通电子《2008 年内部控制自我评估报告》对内部控制的自我评价是真实 的、客观的,在所有重大方面反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 (以下无正文)
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(此页无正文,为《中信建投证券关于证通电子内部控制自我评价报告的核查意 见》之签署页)
保荐代表人(签名): 王广学
赵明
保荐机构:中信建投证券有限责任公司
二〇〇九年四月八日
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