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SUZHOU RECODEAL INTERCONNECT SYSTEM CO.,LTD Audit Report / Information 2025

Apr 20, 2026

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Audit Report / Information

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RSM 客诚

内部控制审计报告

苏州瑞可达连接系统股份有限公司

容诚审字[2026]230Z0117号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)”进行查验。

国际市场监管协会


目录

序号 内容 页码
1 内部控制审计报告 1-2

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RSM 容诚

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
总所:北京市西城区阜成门外大街22号
1幢10层1001-1至1001-26 (100037)
TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:[email protected]
https://www.rsm.global/china/

内部控制审计报告

容诚审字[2026]230Z0117号

苏州瑞可达连接系统股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了苏州瑞可达连接系统股份有限公司(以下简称瑞可达)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是瑞可达董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,瑞可达于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。


(此页无正文,为瑞可达容诚审字[2026]230Z0117号报告之签字盖章页。)

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中国·北京

中国注册会计师:

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中国注册会计师洪志国110100323920

洪志国

中国注册会计师:

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李丹

中国注册会计师李丹410100810002

2026年4月20日

2


统一社会信用代码

911101020854927874

营业执照

(副本) (新华社) 宋诚会计师事务所

业务报告附件专用

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扣拨市场主体身份码

了解更多登记、备案、

许可、监管信息,体

验更多应用服务。

名 称 容诚会计师事务所(特殊普通会计)

类型 特殊普通会议企业

执行事务合伙人 刘维、肖厚发

出资额 8730.5万元

成立日期 2013年12月10日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26

经营范围

一般项目:税务服务;企业管理咨询;软件开发;信息系统运行维护服务;计算机软硬件及辅助设备零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:注册会计师业务;代理记账。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

登记机关

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2026年04月13日

企业信用信息公示系统网址:http://www.gxxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

国家企业信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制


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会计师事务所执业证书

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名称:

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:

刘维

主任会计师:

经营场所:

北京市西城区阜成门外大街22号1幢1001-1至1001-26

组织形式:

特殊普通合伙

执业证书编号:

11010032

批准执业文号:

京财会许可[2013]0067号

批准执业日期:

2013年10月25日

证书序号:0022698

说明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,应当向财政部门申请换发。
3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:

北京市财政局

2025年3月24日

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中华人民共和国财政部制


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7


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宾源会计师事务所(特殊普通合伙)业务报告附件专用

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审计师

审计师

审计师

审计师

审计师

审计师

审计师

审计师

审计师

审计师

审计师

审计师

审计师