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SUZHOU RECODEAL INTERCONNECT SYSTEM CO.,LTD — Audit Report / Information 2025
Jun 20, 2025
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Audit Report / Information
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非经常性损益鉴证报告
苏州瑞可达连接系统股份有限公司 容诚专字 [2025]230Z1636 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙) · 中国 北京
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目 录
| 序号 | 内 | 容 | 页码 |
|---|---|---|---|
| 1 | 非经常性损益鉴证报告 | 1-3 | |
| 2 | 非经常性损益明细表 | 1 |
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容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所:北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:[email protected] https://www.rsm.global/china/
关于苏州瑞可达连接系统股份有限公司
非经常性损益的鉴证报告
容诚专字[2025]230Z1636 号
苏州瑞可达连接系统股份有限公司全体股东:
我们鉴证了后附的苏州瑞可达连接系统股份有限公司(以下简称瑞可达)管理 层编制的 2025 年 1-3 月、2024 年度、2023 年度和 2022 年度的非经常性损益明细 表。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供瑞可达为申请向不特定对象发行可转换公司债券之目的使用,不 得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为瑞可达申请向不特定对象发行可转 换公司债券所必备的文件,随其他申报材料一起上报。
二、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性 公告第 1 号—非经常性损益(2023 年修订)》的有关要求编制非经常性损益明细 表是瑞可达管理层的责任,这种责任包括保证非经常性损益明细表的内容真实、准 确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是对瑞可达管理层编制的上述明细表独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证 工作,以对非经常性损益明细表是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,
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我们实施了包括检查会计记录、重新计算等我们认为必要的程序。我们相信,我们 的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为,上述非经常性损益明细表在所有重大方面按照《公开发行证券的公 司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益(2023 年修订)》的规定编制,公 允反映了瑞可达 2025 年 1-3 月、2024 年度、2023 年度和 2022 年度的非经常性损 益情况。
(以下无正文)
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(此页无正文,为瑞可达容诚专字[2025]230Z1636 号报告之签字盖章页。)
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容诚会计师事务所 中国注册会计师: (特殊普通合伙) 洪志国 · 中国 北京 中国注册会计师: 琚晶晶
2025 年 6 月 20 日
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