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Sunway Co., Ltd. — Audit Report / Information 2024
Mar 16, 2026
57608_rns_2026-03-16_69321236-3202-4f0b-baef-6cbab2d1a96f.PDF
Audit Report / Information
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尚纬股份有限公司董事会关于
2024 年度内部控制审计报告强调事项段
所述事项影响已消除的专项说明
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对尚纬股份有限公司(以下简称本公司 或公司)2024 年度出具了带有强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告(报 告编号:容诚审字[2025]610Z0047 号)。本公司董事会现就2024 年度内部控制 审计报告强调事项段所述事项的影响消除情况说明如下:
一、2024 年度带有强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告涉及的主 要内容
我们提醒内部控制审计报告使用者关注,尚纬股份于2024 年11 月1 日收到 中国证券监督管理委员会四川监管局出具的《关于对尚纬股份有限公司、李广胜 采取责令改正并对公司及相关责任人员采取出具警示函措施的决定》(〔2024〕71 号),指出实控人李广胜变相占用上市公司资金,尚纬股份应当采取积极措施, 督促实控人尽快归还被占用资金。前述内容不影响已对财务报告内部控制发表的 审计意见。
二、消除2024 年度带有强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告涉及 事项的具体措施
1、督促实际控制人归还被占用资金
2024 年12 月11 日,独立董事向尚纬股份管理层发出《督促函》,督促尚纬 股份强化内控制度设计、执行与监督、积极追讨李广胜占用资金款;尚纬股份已 成立专门工作小组开展占用资金的追回工作,并向李广胜发出《督促函》,督促 其尽快履行还款承诺,制定具体的还款计划,明确具体执行方式、时间节点,并 严格执行,消除对尚纬股份的不良影响。
2、强化内控制度设计、执行与监督
进一步梳理内部控制相关管理制度,加强内部控制培训,切实提高全员的内 控意识、责任意识和风险意识。同时,全面梳理内控风险点,完善相关业务规章
制度,规范流程管理,建立风险防控的长效机制。
3、组织学习相关法律法规
组织公司股东、董事、监事、高级管理人员及相关财务人员学习《公司法》、 《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引》、《关于规范上 市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等相关法律法规, 充分认识资金占用问题的危害性,不断增强自我规范意识,严格落实各项规定的 执行,防止公司再次发生关联方资金占用情况。
- 4、实际控制人归还被占用资金
2025 年4 月24 日,福华通达化学股份公司与李广胜签署《代偿协议》,由 福华通达化学股份公司代为偿还前述资金占用款。尚纬股份已于2025 年4 月24 日收到福华通达化学股份公司代为偿还的资金占用款500 万元。
综上所述,公司2024 年度内部控制审计报告强调事项段所述事项的影响已 经消除。
尚纬股份有限公司董事会 2026 年3 月16 日