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SUN CREATE ELECTRONICS CO., LTD Audit Report / Information 2025

Apr 22, 2026

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Audit Report / Information

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四创电子股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字【2026】0011000117号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台(http://sec.mof.gov.cn)”进行查验。

报告编码:京268HNAZ1G2


四创电子股份有限公司
内部控制审计报告
(截止 2025 年 12 月 31 日)

目 录
页 次

一、内部控制审计报告
1-2

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大华国际
大华会计师事务所

大华会计师事务所(特殊普通合伙)
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 [100039]
电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 5835 0006
www.dahua-cpa.com

内部控制审计报告

大华内字【2026】0011000117号

四创电子股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了四创电子股份有限公司(以下简称四创电子)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

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大华内字【2026】0011000117号内部控制审计报告

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,四创电子于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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二〇二六年四月二十二日