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Sumavision Technologies Co.,Ltd Audit Report / Information 2010

Mar 28, 2011

55099_rns_2011-03-28_5fb224ec-7e75-4c24-bd47-fa48b1acbbf4.PDF

Audit Report / Information

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北京数码视讯科技股份有限公司

监事会对公司《 2010 年内部控制自我评价报告》的核查意见

根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2010 年年度报 告工作的通知》、《公司章程》等有关规定,监事会对公司《2010 年度内部控制自我评价 报告》发表如下意见:

经核查,监事会认为:公司按照相关法律的规定已经建立起了较为完备的内部控制体 系,各内控制度的有效执行对完善公司法人治理结构,建立公司规范运行的内部控制环境起 到了积极的促进与规范作用,2010 年度,公司及相关人员不存在被中国证监会处罚或被深 圳证券交易所公开处分的情形,董事会的《2010年内部控制自我评价报告》真实客观的反映 了公司内控制度建设与运作的实际情况,今后,公司将秉承持续加强公司内控的宗旨,进一 步强化对控股的子公司、公司内部各个部门及部门之间的内部控制执行力度,确保公司健康 良性发展。

北京数码视讯科技股份有限公司 监事会 2011年3月25日

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