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SMARTGIANT TECHNOLOGY CO., LTD. Audit Report / Information 2023

Apr 26, 2024

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Audit Report / Information

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目 录

一、内部控制审计报告………………………………………………第1—2 页

二、资格证书复印件…………………………………………………第3—6 页

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内部控制审计报告

天健审〔2024〕7-697 号

广州思林杰科技股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了广州思林杰科技股份有限公司(以下简称思林杰公司)2023 年12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是思林 杰公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,思林杰公司于2023 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》

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和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 中国·杭州 中国注册会计师: 二〇二四年四月二十五日

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仅为广州思林杰科技股份有限公司内部控制审计报告后附之目的而提供文件的复印件,仅 用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有执业资质未经本所书 面同意,此文件不 得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。

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仅为广州思林杰科技股份有限公司内部控制审计报告后附之目的而提供文件的复印件,仅 用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营未经本所书面同意,此文件不得用 作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。

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仅为 广州思林杰科技股份有限公司内部控制审计报告后附之目的而提供文件的复 印件,仅用于说明禤文欣是中国注册会计师,未经禤文欣本人书面同意,此文件不 得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。

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仅为 广州思林杰科技股份有限公司内部控制审计报告后附之目的而提供文件的复印 件,仅用于说明罗静吉是中国注册会计师,未经罗静吉本人书面同意,此文件不得 用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。

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