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SINODATA CO.,LTD. Audit Report / Information 2020

Apr 22, 2021

54678_rns_2021-04-22_da2f3066-edcb-45d0-959e-88b6fb95d93e.PDF

Audit Report / Information

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北京中科金财科技股份有限公司监事会

关于会计师事务所出具的非财务报告内部控制重大缺陷的

内部控制鉴证报告的专项说明

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)对北京中科金财科 技股份有限公司(以下简称“公司”或“中科金财”)2020 年度内部控制的有效 性发表了鉴证意见并出具了《内部控制鉴证报告》(信会师报字[2021]第ZB10546 号),公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2020 年12 月31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制, 公司非财务报告内部控制存在重大缺陷。

公司监事会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的非财务报告内部控 制重大缺陷的内部控制鉴证报告表示认同,并同意董事会就该事项所做的专项说 明。监事会将监督公司董事会和管理层落实相关的整改措施,切实维护公司和广 大投资者的合法权益。

北京中科金财科技股份有限公司 监事会 2021 年4 月21 日