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SINODATA CO.,LTD. Audit Report / Information 2014

Mar 27, 2014

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Audit Report / Information

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东北证券股份有限公司

关于北京中科金财科技股份有限公司

《内部控制规则落实自查表》的核查意见

东北证券股份有限公司(以下简称“东北证券”或“保荐机构”)作为北京中科 金财科技股份有限公司(以下简称“中科金财”或“公司”)首次公开发行股票并上 市的保荐机构,根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号:定期报告披露相 关事项》,结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,对中 科金财《内部控制规则落实自查表》进行了核查,具体情况如下:

东北证券通过查阅公司的各项业务制度及管理制度、三会会议资料、信息披 露文件及相关审批流程材料、上市公司内幕信息知情人员登记表、募集资金对账 单、募集资金监管协议、募集资金存放和使用的相关资料、内部审计部门和审计 委员会工作底稿及相关报告文件等材料,以及同公司的董事、监事、高级管理人 员、会计师等进行沟通,查阅分析公司内部控制制度安排,从内部控制环境、内 部控制制度的建立健全及其实施情况等方面,对公司内部控制规则的落实情况进 行了核查。

经核查,东北证券认为:中科金财现有的内部控制制度、规则符合有关法律 法规和证券监管部门的要求,在所有重大方面保持了与公司业务经营及管理相关 的有效的内部控制。中科金财编制的《内部控制规则落实自查表》真实、准确、 完整地反映了公司内部控制规则的落实情况。

(以下无正文)

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(此页无正文,为《东北证券股份有限公司关于北京中科金财科技股份有限公司 <内部控制规则落实自查表>的核查意见》的签章页)

保荐代表人: 郭兆强 田树春 东北证券股份有限公司 年 月 日

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