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SINODATA CO.,LTD. — Audit Report / Information 2012
Apr 17, 2013
54678_rns_2013-04-17_15443ed3-c7c0-4187-b075-801198d2417b.PDF
Audit Report / Information
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东北证券股份有限公司
关于北京中科金财科技股份有限公司 内部控制规则落实自查表的核查意见
东北证券股份有限公司(以下简称“东北证券”或“保荐机构”)作为北京 中科金财科技股份有限公司(以下简称“中科金财”或“公司”)首次公开发行 股票并上市的保荐机构,根据深圳证券交易所《关于做好上市公司 2012 年年度 报告工作的通知》内容的相关要求,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运 作指引》等有关规定,对中科金财《内部控制规则落实自查表》进行了核查。核 查意见如下:
东北证券通过查阅公司的各项业务制度及管理制度、三会会议资料、信息披 露文件、内部审计部门和审计委员会工作底稿及相关报告文件,同公司的董事、 监事、高级管理人员、会计师等进行沟通,查阅分析公司内部控制制度安排,从 内部控制环境、内部控制制度的建立健全及其实施情况等方面,对公司内部控制 规则的落实情况进行了核查。
经核查,东北证券认为:中科金财现有的内部控制制度、规则符合有关法律 法规和证券监管部门的要求,在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有 效的内部控制。中科金财编制的《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整 地反映了公司内部控制规则的落实情况。
(以下无正文)
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(此页无正文,为《东北证券股份有限公司关于北京中科金财科技股份有限公司 内部控制规则落实自查表的核查意见》的签章页)
保荐代表人: 郭兆强 田树春
东北证券股份有限公司
年 月 日
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