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Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD Audit Report / Information 2023

Apr 17, 2023

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Audit Report / Information

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深圳市金证科技股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2023]第 ZI10148 号

BDO 在 立信会计师事务所(特殊普通合

内部控制审计报告

信会师报字[2023]第 ZI10148号

深圳市金证科技股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求, 我们审计了深圳市金证科技股份有限公司(以下简称"金证 股份")2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是金证股份董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对金证股份财务报告内 部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的 重大缺陷讲行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当, 或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为, 金证股份于 2022年12月31日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。

(此页无正文)

中国注册会计师: (项目合伙人)

中国注册会计师:

中国•上海

2023年4月14日

内部控制审计报告 第2页

证书序号:0001247

会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
组外型皮肤后于小型皮肤的
3门依法审批,
E证.

会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,
涂改、
会计师事务所执业证书》不得伪造、
∑当向财政部门申请换发。
转让。
且 出信、
应当向财
女部门交回《会计师事务所执业证书》
计师事务所终止或执业许可注销的,
$\Box$

发证机关
中华人民共和国财政部制
------------------------ -------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------- --------------------- -------------

က

$\sim$

$\overline{t}$

서미

组织形式:特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

  • 批准执业文号: 护财会-[2000] 26号 (转制批文 炉财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)