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Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Audit Report / Information 2023
Apr 17, 2023
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Audit Report / Information
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深圳市金证科技股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2023]第 ZI10148 号
BDO 在 立信会计师事务所(特殊普通合
内部控制审计报告
信会师报字[2023]第 ZI10148号
深圳市金证科技股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求, 我们审计了深圳市金证科技股份有限公司(以下简称"金证 股份")2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是金证股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对金证股份财务报告内 部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的 重大缺陷讲行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当, 或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为, 金证股份于 2022年12月31日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。

(此页无正文)

中国注册会计师: (项目合伙人)

中国注册会计师:

中国•上海
2023年4月14日
内部控制审计报告 第2页



| 证书序号:0001247 当 说 |
会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 组外型皮肤后于小型皮肤的 3门依法审批, E证. |
丑 会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 涂改、 会计师事务所执业证书》不得伪造、 ∑当向财政部门申请换发。 转让。 且 出信、 |
应当向财 女部门交回《会计师事务所执业证书》 计师事务所终止或执业许可注销的, |
$\Box$ 年 发证机关 |
中华人民共和国财政部制 |
|---|---|---|---|---|---|
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组织形式:特殊普通合伙制
执业证书编号: 31000006
- 批准执业文号: 护财会-[2000] 26号 (转制批文 炉财会[2010]82号)
批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)
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