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Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD Audit Report / Information 2021

Apr 21, 2021

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Audit Report / Information

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深圳市金证科技股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2021]000191号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

深圳市金证科技股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2020年12月31日)

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页 次

内部控制审计报告 $\ddot{\phantom{1}}$

$1 - 2$

地址: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼9层 电话: +86-10-5224 2638 传真: +86-10-5835 0077 www.dahua-cpa.com

内部控制审计报告

大华内字[2021]000191号

深圳市金证科技股份有限公司全体股东:

大華會計師事務所

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳市金证科技股份有限公司(以下简称金证股 份) 2020年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是企业董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 讲行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,金证股份于 2020年12月31日按照《企业内部控制

基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。

中国注册会计师:

王海第

中国注册会计师:

二〇二一年四月二十日

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涂改、
不得伪造、
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应当向财政部门申请换发
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排版
北京市海淀区西四环中路16号院7号
原:



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$\overline{\underline{q}}_{\text{attn}}^m$
特殊普通合伙
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11010148
执业证书编号:
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$\frac{2.048}{73.043}$
京财会许可[2011]0101号
批准执业文号:
2011年11月03日
批准执业日期:
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ะ 名刘基强 Full name 别男 性 Sex 出生日期1971 Date of birth 大型 通合 一冊書 工作单位伙 原因分所 Working unit 身份证号码 511 4107073758 70 Identity card No. $00000$

年度检验登记 Annual Renewal Registration

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묘사

年度检验登记 Annual Renowal Registration

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漫脚市注册会计师协